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· 企业内审与纪委联动工作机制研究 2021-04-25
· 大数据时代内部审计机构组织方式研究 2021-04-25
· 对国家审计基本概念仍需深入研究——基于一项有关国家审计基本概念和定义认知访谈结果 2021-04-25
· 商誉后续计量困境与财务报告概念框架反思 2021-04-25
· 国家审计指导监督内部审计的路径研究 2021-04-25
· 基于企业整体上市对关联交易影响研究——来自武钢和本钢整体上市的案例分析 2021-04-22
· 财务绩效、大股东控股能力与大股东增持行为——来自我国沪深股市大股东增持的经验证据 2021-04-21
· 论公司治理中的内部审计职能及其冲突 2021-04-20
· 新会计准则下IPO盈利预测自愿披露的影响因素分析 2021-04-19
· 新时代管理会计在公立医院改革中的应用研究 2021-04-14
· 企业预算管理的现状与创新问题探讨 2021-04-13
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· 企业偿债能力分析评价路径研究及应用 2021-04-12
· 加强行政事业单位国有资产管理的措施探讨 2021-04-09
· 关于加强行政事业单位固定资产管理的思考 2021-04-09
· 事业单位资产管理存在的问题及建议 2021-04-09
· 行政事业单位国有资产管理及对策分析 2021-04-09
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